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共青团买球官网入口委员会2025年度部门预算

时间:2025-02-05 17:15:58 来源:共青团买球官网入口委员会 作者:

第一部分 共青团买球官网入口委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 共青团买球官网入口委员会2025年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表

八、政府性基金"三公"经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分共青团买球官网入口委员会2025年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释


第一部分

共青团买球官网入口委员会概况

一、主要职能

1.对青年进行教育和引导,组织全市青年学习党的路线、方针、政策,广泛开展爱国主义、集体主义、社会主义教育,引导团员青年树立正确的人生观和世界观,不断提高全市青年的思想政治素质的科学文化素质。

2.带领团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。围绕市委的中心工作,调动和发挥全市广大团员青年的积极性和创造性,激励广大团员青年诚实劳动,勇于创新,为建设"六个模范区""七个山南"建功立业。

3.维护全市青少年的合法权益,充分发挥共青团联系青年的桥梁和纽带作用,关心青年的工作、学习和生活,为青年提供服务,及时向市委、市政府反映青年的意见和要求,同时向团员青年积极宣传市委、市政府的方针、政策,广泛争取社会各界对青年工作的支持,为青少年健康成长创造良好的环境。

4.加强团的基层组织建设,坚持依托党建带团建的工作方针,积极探索新形势下的基层整体建设新思路,努力发展新团员,不断壮大全市团员队伍,做好"推优"工作,为党输送新鲜血液。

5.领导全市少先队工作。坚持以社会主义思想和共产主义精神教育全县少年儿童,努力把少年儿童培养成为"四有"新人,帮助指导全市各级少先队组织积极开展工作。

6.完成市委、市政府及上级团组织交办的其他事项

二、部门预算单位构成

部门内设3个机构、0个处、所属事业机构1个(详细到0级预算单位。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的级预算单位


第二部分

共青团买球官网入口委员会2025年度预算明细表

一、部门收支总体情况表

部门名称:共青团买球官网入口委员会

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、预算拨款收入

1630.02

一、一般公共服务支出

1453.33

一般公共预算拨款收入

1630.02

二、外交支出

政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

国有资本经营预算拨款收入

四、公共安全支出

二、财政专户管理资金收入

五、教育支出

三、事业收入

六、科学技术支出

四、上级补助收入

七、文化旅游体育与传媒支出

五、附属单位上缴收入

八、社会保障和就业支出

92.42

六、事业单位经营收入

九、卫生健康支出

28.50

七、其他收入

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

37.86

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

17.91

本年收入合计

1630.02

本年支出合计

1630.02

上年结转结余

0

年终结转结余

0

收入总计

1630.02

支出总计

1630.02

二、部门收总体情况表

部门收入总体情况表

部门/单位:团市委

金额单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)
名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算资金

政府性基金预算资金

国有资本经营预算资金

财政专户管理资金

单位资金

小计

121

共青团买球官网入口委

1630.02

1630.02

1630.02

0

0

0

0

121001

共青团买球官网入口委

1630.02

1630.02

1630.02

0

0

0

0

三、部门支出总体情况表

部门名称:

团市委

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位

经营支出

上缴上级支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务

1630.02

599

1031.03

20129

一般公共服务支出

1453.33

440.22

1031.03

2012901

行政运行(群众团体事务)

891.20

440.22

450.99

2012999

其他群众团体事务支出

562.13

0.00

562.13

208

社会保障和就业支出

92.42

92.42

0.00

20805

行政事业单位养老支出

69.14

69.14

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.49

50.49

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.65

18.65

20807

就业补助

23.28

23.28

0.00

2080705

公益性岗位补贴

23.28

23.28

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

28.50

28.50

0.00

21011

行政事业单位医疗

28.50

28.50

0.00

2101101

行政单位医疗

24.30

24.30

0.00

2101103

公务员医疗补助

4.20

4.20

0.00

221

住房保障支出

37.86

37.86

0.00

22102

住房改革支出

37.86

37.86

0.00

2210201

住房公积金

37.86

37.86

0.00

229

其他支出

17.91

17.91

22999

其他支出

17.91

17.91

2299999

其他支出

17.91

17.91

合 计

……

1630.02

599

1031.03

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称:共青团买球官网入口委

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

1630.02

一、一般公共服务支出

1453.33

二、政府性基金预算拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

92.43

九、卫生健康支出

28.50

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

37.86

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

17.91

本年收入合计

1630.02

本年支出合计

1630.02

上年结转

年终结转结余

收入总计

1630.02

支出总计

1630.02

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:共青团买球官网入口委

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

1453.33

440.22

1031.03

20129

群众团体事务

1453.33

440.22

1031.03

2012901

行政运行

891.20

440.22

450.99

2012999

其他群众团体事务支出

562.13

0.00

562.13

208

社会保障和就业支出

92.42

92.42

0.00

20805

行政事业单位养老支出

69.14

69.14

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.49

50.49

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.65

18.65

0.00

20807

就业补助

23.28

23.28

0.00

2080705

公益性岗位补贴

23.28

23.28

0.00

210

卫生健康支出

28.50

28.50

0.00

21011

行政事业单位医疗

28.50

28.50

0.00

2101101

行政单位医疗

24.30

24.30

0.00

2101103

公务员医疗补助

4.20

4.20

0.00

221

住房保障支出

37.86

37.86

0.00

22102

住房改革支出

37.86

37.86

0.00

2210201

住房公积金

37.86

37.86

0.00

229

其他支出

17.91

0

17.91

22999

其他支出

17.91

0

17.91

2299999

其他支出

17.91

0

17.91

合 计

……

1630.02

599

1031.03

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

部门名称:共青团买球官网入口委

单位:万元

部门经济分类科目

2025年基本支出

科目编码

科目名称

合计

工资福利支出

对个人和家庭补助

其他

公用经费

301

工资福利支出

478.52

478.52

0

0

0

30101

基本工资

78.40

78.40

0

0

0

30102

津贴补贴

210.31

210.31

0

0

0

30103

奖金

26.07

26.07

0

0

0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50.49

50.49

0

0

0

30109

职业年金缴费

18.65

18.65

0

0

0

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

24.30

24.30

0

0

0

30111

公务员医疗补助缴费

4.20

4.20

0

0

0

30112

其他社会保障缴费

0.77

0.77

0

0

0

30113

住房公积金

37.86

37.86

0

0

0

30199

其他工资福利支出

27.47

27.47

0

0

0

302

商品和服务支出

53.18

0

0

0

53.18

30201

办公费

2.22

0

0

0

2.22

30202

印刷费

1.73

0

0

0

1.73

30207

邮电费

2.16

0

0

0

2.16

30211

差旅费

4.50

0

0

0

4.5

30215

会议费

6.50

0

0

0

6.50

30216

培训费

4.00

0

0

0

4.00

30217

公务接待费

0.63

0

0

0

0.63

30228

工会经费

7.09

0

0

0

7.09

30231

公务用车运行维护费

9.0

0

0

0

9.0

30299

其他商品和服务支出

15.35

0

0

0

15.35

303

对个人和家庭的补助

67.30

0

67.30

0

0

30305

生活补助

31.34

0

31.34

0

0

30307

医疗费补助

2.94

0

2.94

0

0

30399

其他对个人和家庭的补助

33.02

0

33.02

0

0

合计

599.00

478.52

67.30

0

53.18

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表

部门名称:共青团买球官网入口委

单位:万元

项目

预算数

一、因公出国(境)费用

0.00

二、公务接待费

0.63

三:公务用车购置及运行维护费

9.00

其中:公务用车购置费

0.00

公务用车运行维护费

9.00

合计

9.63

八、政府性基金"三公"经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

单位:共青团买球官网入口委

金额单位:万元

单位名称

项目名称

预算数

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

团市委

工资性支出

314.78

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

90

%

90%

正向指标

团市委

其他社会保险缴费

0.77

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

90

%

90%

正向指标

团市委

其他工资福利支出

27.47

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

90

%

90%

正向指标

团市委

机关事业单位养老保险缴费

50.49

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

90

%

90%

正向指标

团市委

职业年金缴费

18.65

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

90

%

90%

正向指标

团市委

城镇职工基本医疗保险缴费

24.30

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

90

%

90%

正向指标

团市委

公务员医疗补助

4.20

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

90

%

90%

正向指标

团市委

住房公积金

37.86

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

90

%

90%

正向指标

团市委

对个人和家庭补助

41.68

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

90

%

90%

正向指标

团市委

慰问费

3.00

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

90

%

90%

正向指标

团市委

商品和服务支出

46.09

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

90

%

90%

正向指标

团市委

工会经费

7.09

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

90

%

90%

正向指标

团市委

党建经费

1.61

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

90

%

90%

正向指标

团市委

法律顾问

2.00

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

90

%

90%

正向指标

团市委

在职干部职工体检费

2.34

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

90

%

90%

正向指标

团市委

机构运行维护费

10.00

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

90

%

90%

正向指标

团市委

强基惠民

2.70

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

90

%

90%

正向指标

团市委

基层团组织建设经费及党建带团建经费

15.00

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

90

%

90%

正向指标

团市委

西部计划志愿者活动

40.00

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

90

%

90%

正向指标

团市委

平安志愿者活动

2.00

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

90

%

90%

正向指标

团市委

青联工作

5.00

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

90

%

90%

正向指标

团市委

少先队工作经费

12.48

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

90

%

90%

正向指标

团市委

民族团结手拉手交流活动经费

17.91

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

90

%

90%

正向指标

团市委

公益性岗位补贴

23.28

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

90

%

90%

正向指标

团市委

预防青少年违法犯罪经费

10.00

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

90

%

90%

正向指标

团市委

志愿者社保

441.68

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

90

%

90%

正向指标

团市委

买球官网入口航空航天科普基地

437.65

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

90

%

90%

正向指标

团市委

青年发展工作经费

30.00

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

90

%

90%

正向指标

合计

1630.02


第三部分

共青团买球官网入口委员会2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

例如:2025年收支总预算1630.02万元。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出

二、2025年度部门收入总表的说明

例如:收入预算1630.02万元,其中:一般公共预算拨款收入1453.33万元,占90%

三、2025年部门支出总表的说明

例如:2025年支出预算1630.02万元,其中:基本支出599万元,占29.36%;项目支出1031.03 万元,占70.64%

四、2025年财政拨款收支总表的说明

例如:2025年财政拨款收支总预算1630.02万元。收入为一般公共预算拨款,支出包括:一般公共服务支出1453.33万元、社会保障和就业支出92.42万元、卫生健康支出28.5万元、住房保障支出37.86万元、其他支出17.91元

五、2025年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

例如:2025年一般公共预算当年拨款1453.33万元,比2024年执行数减少961.21万元,主要原因:买球官网入口市直单位志愿者补缴16年至18年单位部分社保减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

例如:一般公共服务支出1453.33万元,占89.16 %;社会保障和就业支出92.42万元5.67%卫生健康支出28.50万元1.75%住房保障支出37.86万元2.32%;其他支出17.91元,占 1.09 %。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2025年一般公共预算当年财政拨款1453.33万元。

1、其中:工资福利支出478.52万元,比上年同期减少85.55万元,减少15.17%,(基本工资78.40万元、津贴补贴210.31万元、奖金26.07万元机关事业单位基本养老保险缴费50.49、职业年金18.65万元、医疗保险24.30万元、公务员医疗补助4.20万元、其他社会保障缴费0.77万元、住房公积金37.86万元、其他工资福利支出27.47万元;

商品和服务支出53.18万元,(其中:办公费2.22万元、印刷费1.73万元、邮电费2.16万元、工会费7.09万元、差旅费4.5万元、培训费4.00万元、差旅费4.50万元;会议费6.50万元;培训费4.00万元;公务接待费0.63万元、工会费7.09万元;公务用车运行维护费9.0万元、其他商品和服务支出15.35万元;比上年同期减少7.9万元,增加14.85%。

对个人和家庭补助支出67.30万元,(生活补助31.34万元;医疗费补助2.94万元;其他对个人和家庭的补助33.02万元)比上年同期增加28.07万元,增加71.55%

2、项目支出1031.03万元,比上年同期减少734.93万元、减少4.18%。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出599万元,比上年同期减少49.58万元,减少27.7%,减少原因是:2名干部退休在职人员工资有所减少。其中:工资福利支出478.52万元(基本工资78.40万元、津贴补贴210.31万元、奖金26.07万元机关事业单位基本养老保险缴费50.49万元、职业年金缴费18.65万元、医疗保险24.30万元、公务员医疗补助4.20万元、其他社会保障缴费0.77万元、住房公积金37.86万元、其他工资福利支出27.47万元)

商品和服务支出53.18万元,(其中:办公费2.22万元、印刷费1.73万元、邮电费2.16万元、工会费7.09万元、差旅费4.5万元、培训费4.00万元、差旅费4.50万元;会议费6.50万元;培训费4.00万元;公务接待费0.63万元、工会费7.09万元;公务用车运行维护费9.0万元、其他商品和服务支出15.35万元;比上年同期减少7.9万元,增加14.85%。

对个人和家庭补助支出67.30万元,(生活补助31.34万元;医疗费补助2.94万元;其他对个人和家庭的补助33.02万元)比上年同期增加28.07万元,增加71.55%

七、2025年度一般公共预算"三公"经费预算情况说明

2025年我单位按照中央八项规定,牢固树立过紧日子思想,严格控制单位一般性支出,继续压缩"三公"经费支出,2025"三公经费预算9.63万元,与上年相等(公务用车运行维护费)

其中:1、我单位2025年度无因公出国(境)人员,无预算经费,与上年相同;2、公务接待费用0.63万元,与上年同期相同,接待费用待发生后再予以统计;3、公务用车运行维护费9万元,与上年同期相同,公务用车购置费无预算,无增减变化,无公务用车购置数,车辆编制2辆,车辆实际数2

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年度没有使用政府性基金预算安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

例如:2025年部门本级共青团买球官网入口委1家行政单位以及下属青少年宫1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1630.02万元,比2024年预算减少784.52万元,减少32.5%,减少主要原因买球官网入口市直单位志愿者个人部分社保补缴16年直18年减少

(二)政府采购情况说明。

例如:2025年本部门政府采购预算437.65万元(买球官网入口航空航天科普基地)

(三)国有资产占有使用情况说明。

例如:截至202412月底,本部门及所属各预算单位共有车辆2辆,其中,0级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车2辆,其他用车主要是下乡用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

(四)2025年预算绩效目标管理情况。

例如:2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理28个,资金1630.02万元其中:中央转移支付资金0万元,地方资金1630.02万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理1个(买球官网入口航空航天科普基地,437.65万元),占年初项目支出预算总额的26.85%。

(四)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位无扶贫资金管理使用情况及绩效目标

(六)政府债务情况。

我单位无政府债务


第四部分

名词解释

财政拨款:指有一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款;

一般公共预算拨款:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入;

基本支出:是指为了保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出;

项目支出:是为了完成特定的行政任务和事业发展目标,在基本支出之外的发生的各项支出;

工资及福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用;

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务支出(不包括用于购置固定资产的支出);

对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。


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