目 录
第一部分 共青团买球官网入口委员会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 共青团买球官网入口委员会2025年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、一般公共预算"三公"经费支出情况表
八、政府性基金"三公"经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分共青团买球官网入口委员会2025年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
共青团买球官网入口委员会概况
一、主要职能
1.对青年进行教育和引导,组织全市青年学习党的路线、方针、政策,广泛开展爱国主义、集体主义、社会主义教育,引导团员青年树立正确的人生观和世界观,不断提高全市青年的思想政治素质的科学文化素质。
2.带领团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。围绕市委的中心工作,调动和发挥全市广大团员青年的积极性和创造性,激励广大团员青年诚实劳动,勇于创新,为建设"六个模范区""七个山南"建功立业。
3.维护全市青少年的合法权益,充分发挥共青团联系青年的桥梁和纽带作用,关心青年的工作、学习和生活,为青年提供服务,及时向市委、市政府反映青年的意见和要求,同时向团员青年积极宣传市委、市政府的方针、政策,广泛争取社会各界对青年工作的支持,为青少年健康成长创造良好的环境。
4.加强团的基层组织建设,坚持依托党建带团建的工作方针,积极探索新形势下的基层整体建设新思路,努力发展新团员,不断壮大全市团员队伍,做好"推优"工作,为党输送新鲜血液。
5.领导全市少先队工作。坚持以社会主义思想和共产主义精神教育全县少年儿童,努力把少年儿童培养成为"四有"新人,帮助指导全市各级少先队组织积极开展工作。
6.完成市委、市政府及上级团组织交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
部门内设3个机构、0个处、所属事业机构1个(详细到0个一级预算单位。
未纳入本部门2025年部门预算编制范围的一级预算单位。
第二部分
共青团买球官网入口委员会2025年度预算明细表
一、部门收支总体情况表
|
部门名称:共青团买球官网入口委员会 |
单位:万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、预算拨款收入 |
1630.02 |
一、一般公共服务支出 |
1453.33 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1630.02 |
二、外交支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
二、财政专户管理资金收入 |
五、教育支出 |
||
|
三、事业收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
八、社会保障和就业支出 |
92.42 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
九、卫生健康支出 |
28.50 |
|
|
七、其他收入 |
十、节能环保支出 |
||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
37.86 |
||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
17.91 |
||
|
本年收入合计 |
1630.02 |
本年支出合计 |
1630.02 |
|
上年结转结余 |
0 |
年终结转结余 |
0 |
|
收入总计 |
1630.02 |
支出总计 |
1630.02 |
二、部门收入总体情况表
|
部门收入总体情况表 |
|||||||||
|
部门/单位:团市委 |
金额单位:万元 |
||||||||
|
部门(单位)代码 |
部门(单位) |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金预算资金 |
国有资本经营预算资金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
|||
|
121 |
共青团买球官网入口委 |
1630.02 |
1630.02 |
1630.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
121001 |
共青团买球官网入口委 |
1630.02 |
1630.02 |
1630.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
三、部门支出总体情况表
|
部门名称: |
团市委 |
单位:万元 |
|||||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位 补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
201 |
一般公共服务 |
1630.02 |
599 |
1031.03 |
|||
|
20129 |
一般公共服务支出 |
1453.33 |
440.22 |
1031.03 |
|||
|
2012901 |
行政运行(群众团体事务) |
891.20 |
440.22 |
450.99 |
|||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
562.13 |
0.00 |
562.13 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
92.42 |
92.42 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
69.14 |
69.14 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.49 |
50.49 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.65 |
18.65 |
||||
|
20807 |
就业补助 |
23.28 |
23.28 |
0.00 |
|||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
23.28 |
23.28 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
28.50 |
28.50 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.50 |
28.50 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.30 |
24.30 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
17.91 |
17.91 |
||||
|
22999 |
其他支出 |
17.91 |
17.91 |
||||
|
2299999 |
其他支出 |
17.91 |
17.91 |
||||
|
合 计 |
…… |
1630.02 |
599 |
1031.03 |
|||
四、财政拨款收支总体情况表
|
单位名称:共青团买球官网入口委 |
单位:万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
1630.02 |
一、一般公共服务支出 |
1453.33 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算拨款 |
三、国防支出 |
||
|
四、公共安全支出 |
|||
|
五、教育支出 |
|||
|
六、科学技术支出 |
|||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
92.43 |
||
|
九、卫生健康支出 |
28.50 |
||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
37.86 |
||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
17.91 |
||
|
本年收入合计 |
1630.02 |
本年支出合计 |
1630.02 |
|
上年结转 |
年终结转结余 |
||
|
收入总计 |
1630.02 |
支出总计 |
1630.02 |
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
|
单位名称:共青团买球官网入口委 |
单位:万元 |
|||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1453.33 |
440.22 |
1031.03 |
|
20129 |
群众团体事务 |
1453.33 |
440.22 |
1031.03 |
|
2012901 |
行政运行 |
891.20 |
440.22 |
450.99 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
562.13 |
0.00 |
562.13 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
92.42 |
92.42 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
69.14 |
69.14 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.49 |
50.49 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.65 |
18.65 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
23.28 |
23.28 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
23.28 |
23.28 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
28.50 |
28.50 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.50 |
28.50 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.30 |
24.30 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
17.91 |
0 |
17.91 |
|
22999 |
其他支出 |
17.91 |
0 |
17.91 |
|
2299999 |
其他支出 |
17.91 |
0 |
17.91 |
|
合 计 |
…… |
1630.02 |
599 |
1031.03 |
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
|
部门名称:共青团买球官网入口委 |
单位:万元 |
|||||
|
部门经济分类科目 |
2025年基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助 |
其他 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
478.52 |
478.52 |
0 |
0 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
78.40 |
78.40 |
0 |
0 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
210.31 |
210.31 |
0 |
0 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
26.07 |
26.07 |
0 |
0 |
0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.49 |
50.49 |
0 |
0 |
0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.65 |
18.65 |
0 |
0 |
0 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
24.30 |
24.30 |
0 |
0 |
0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.20 |
4.20 |
0 |
0 |
0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.77 |
0.77 |
0 |
0 |
0 |
|
30113 |
住房公积金 |
37.86 |
37.86 |
0 |
0 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
27.47 |
27.47 |
0 |
0 |
0 |
|
302 |
商品和服务支出 |
53.18 |
0 |
0 |
0 |
53.18 |
|
30201 |
办公费 |
2.22 |
0 |
0 |
0 |
2.22 |
|
30202 |
印刷费 |
1.73 |
0 |
0 |
0 |
1.73 |
|
30207 |
邮电费 |
2.16 |
0 |
0 |
0 |
2.16 |
|
30211 |
差旅费 |
4.50 |
0 |
0 |
0 |
4.5 |
|
30215 |
会议费 |
6.50 |
0 |
0 |
0 |
6.50 |
|
30216 |
培训费 |
4.00 |
0 |
0 |
0 |
4.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.63 |
0 |
0 |
0 |
0.63 |
|
30228 |
工会经费 |
7.09 |
0 |
0 |
0 |
7.09 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.0 |
0 |
0 |
0 |
9.0 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.35 |
0 |
0 |
0 |
15.35 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
67.30 |
0 |
67.30 |
0 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
31.34 |
0 |
31.34 |
0 |
0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
2.94 |
0 |
2.94 |
0 |
0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
33.02 |
0 |
33.02 |
0 |
0 |
|
合计 |
599.00 |
478.52 |
67.30 |
0 |
53.18 |
|
七、一般公共预算"三公"经费支出情况表
|
部门名称:共青团买球官网入口委 |
单位:万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
一、因公出国(境)费用 |
0.00 |
|
二、公务接待费 |
0.63 |
|
三:公务用车购置及运行维护费 |
9.00 |
|
其中:公务用车购置费 |
0.00 |
|
公务用车运行维护费 |
9.00 |
|
合计 |
9.63 |
八、政府性基金"三公"经费支出情况表
无
九、政府性基金预算支出情况表
无
十、政府购买服务预算表
无
十一、项目支出绩效表
|
单位:共青团买球官网入口委 |
金额单位:万元 |
|||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
团市委 |
工资性支出 |
314.78 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
其他社会保险缴费 |
0.77 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
其他工资福利支出 |
27.47 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
机关事业单位养老保险缴费 |
50.49 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
职业年金缴费 |
18.65 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
24.30 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
公务员医疗补助 |
4.20 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
住房公积金 |
37.86 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
对个人和家庭补助 |
41.68 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
慰问费 |
3.00 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
商品和服务支出 |
46.09 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
工会经费 |
7.09 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
党建经费 |
1.61 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
法律顾问 |
2.00 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
在职干部职工体检费 |
2.34 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
机构运行维护费 |
10.00 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
强基惠民 |
2.70 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
基层团组织建设经费及党建带团建经费 |
15.00 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
西部计划志愿者活动 |
40.00 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
平安志愿者活动 |
2.00 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
青联工作 |
5.00 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
少先队工作经费 |
12.48 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
民族团结手拉手交流活动经费 |
17.91 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
公益性岗位补贴 |
23.28 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
预防青少年违法犯罪经费 |
10.00 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
志愿者社保 |
441.68 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
买球官网入口航空航天科普基地 |
437.65 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
青年发展工作经费 |
30.00 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
合计 |
1630.02 |
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第三部分
共青团买球官网入口委员会2025年度部门预算数据分析
一、2025年部门收支总表的说明
例如:2025年收支总预算1630.02万元。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、2025年度部门收入总表的说明
例如:收入预算1630.02万元,其中:一般公共预算拨款收入1453.33万元,占90%。
三、2025年部门支出总表的说明
例如:2025年支出预算1630.02万元,其中:基本支出599万元,占29.36%;项目支出1031.03 万元,占70.64%。
四、2025年财政拨款收支总表的说明
例如:2025年财政拨款收支总预算1630.02万元。收入为一般公共预算拨款,支出包括:一般公共服务支出1453.33万元、社会保障和就业支出92.42万元、卫生健康支出28.5万元、住房保障支出37.86万元、其他支出17.91元。
五、2025年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
例如:2025年一般公共预算当年拨款1453.33万元,比2024年执行数减少961.21万元,主要原因:买球官网入口市直单位志愿者补缴16年至18年单位部分社保减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
例如:一般公共服务支出1453.33万元,占89.16 %;社会保障和就业支出92.42万元,占5.67%;卫生健康支出28.50万元,占1.75%;住房保障支出37.86万元,占2.32%;其他支出17.91元,占 1.09 %。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
2025年一般公共预算当年财政拨款1453.33万元。
1、其中:工资福利支出478.52万元,比上年同期减少85.55万元,减少15.17%,(基本工资78.40万元、津贴补贴210.31万元、奖金26.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.49、职业年金18.65万元、医疗保险24.30万元、公务员医疗补助4.20万元、其他社会保障缴费0.77万元、住房公积金37.86万元、其他工资福利支出27.47万元;
商品和服务支出53.18万元,(其中:办公费2.22万元、印刷费1.73万元、邮电费2.16万元、工会费7.09万元、差旅费4.5万元、培训费4.00万元、差旅费4.50万元;会议费6.50万元;培训费4.00万元;公务接待费0.63万元、工会费7.09万元;公务用车运行维护费9.0万元、其他商品和服务支出15.35万元;比上年同期减少7.9万元,增加14.85%。
对个人和家庭补助支出67.30万元,(生活补助31.34万元;医疗费补助2.94万元;其他对个人和家庭的补助33.02万元),比上年同期增加28.07万元,增加71.55%。
2、项目支出1031.03万元,比上年同期减少734.93万元、减少4.18%。
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
2025年一般公共预算基本支出599万元,比上年同期减少49.58万元,减少27.7%,减少原因是:2名干部退休在职人员工资有所减少。其中:工资福利支出478.52万元(基本工资78.40万元、津贴补贴210.31万元、奖金26.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.49万元、职业年金缴费18.65万元、医疗保险24.30万元、公务员医疗补助4.20万元、其他社会保障缴费0.77万元、住房公积金37.86万元、其他工资福利支出27.47万元)。
商品和服务支出53.18万元,(其中:办公费2.22万元、印刷费1.73万元、邮电费2.16万元、工会费7.09万元、差旅费4.5万元、培训费4.00万元、差旅费4.50万元;会议费6.50万元;培训费4.00万元;公务接待费0.63万元、工会费7.09万元;公务用车运行维护费9.0万元、其他商品和服务支出15.35万元;比上年同期减少7.9万元,增加14.85%。
对个人和家庭补助支出67.30万元,(生活补助31.34万元;医疗费补助2.94万元;其他对个人和家庭的补助33.02万元),比上年同期增加28.07万元,增加71.55%。
七、2025年度一般公共预算"三公"经费预算情况说明
2025年我单位按照中央八项规定,牢固树立过紧日子思想,严格控制单位一般性支出,继续压缩"三公"经费支出,2025年"三公经费预算9.63万元,与上年相等(公务用车运行维护费)。
其中:1、我单位2025年度无因公出国(境)人员,无预算经费,与上年相同;2、公务接待费用0.63万元,与上年同期相同,接待费用待发生后再予以统计;3、公务用车运行维护费9万元,与上年同期相同,公务用车购置费无预算,无增减变化,无公务用车购置数,车辆编制2辆,车辆实际数2辆。
八、2025年度政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年度没有使用政府性基金预算安排支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
例如:2025年部门本级共青团买球官网入口委1家行政单位以及下属青少年宫1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1630.02万元,比2024年预算减少784.52万元,减少32.5%,减少主要原因是买球官网入口市直单位志愿者个人部分社保补缴16年直18年减少 。
(二)政府采购情况说明。
例如:2025年本部门政府采购预算437.65万元(买球官网入口航空航天科普基地)。
(三)国有资产占有使用情况说明。
例如:截至2024年12月底,本部门及所属各预算单位共有车辆2辆,其中,0级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车2辆,其他用车主要是下乡用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。
(四)2025年预算绩效目标管理情况。
例如:2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理28个,资金1630.02万元。其中:中央转移支付资金0万元,地方资金1630.02万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理1个(买球官网入口航空航天科普基地,437.65万元),占年初项目支出预算总额的26.85%。
(四)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我单位无扶贫资金管理使用情况及绩效目标。
(六)政府债务情况。
我单位无政府债务。
第四部分
名词解释
财政拨款:指有一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款;
一般公共预算拨款:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入;
基本支出:是指为了保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出;
项目支出:是为了完成特定的行政任务和事业发展目标,在基本支出之外的发生的各项支出;
工资及福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用;
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务支出(不包括用于购置固定资产的支出);
对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
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