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买球必胜官网入口民族宗教事务局机关2024年度部门决算公开报告

时间:2025-09-25 12:02:38 来源:中共买球必胜官网入口委员会统一战线工作部 作者:

第一部分 基本情况

一、部门(单位)职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、部门(单位)职责

(略)

二、机构设置

纳入买球必胜官网入口民族宗教事务局2024年度部门决算编制范围的单位共1个,买球必胜官网入口民族宗教事务局本级

买球必胜官网入口民族宗教事务局为一级预算单位,无二级部门预算。2024年机构改革后,与中共买球必胜官网入口委员会统一战线工作部合并为一个单位。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款"三公"经费支出决算公开表

以上报表见附件1

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计1,941.63万元,支出总计1,941.63万元,与2023年度相比,收入、支出总计各减少190.64万元,下降8.94%。主要原因:一是项目经费减少;二是因机构改革人员调整

(一收入总计主要构成

本年收入1,941.63万元。

使用非财政拨款结余0万元,较2023年度无变化

年初结转结余0万元,较2023年度无变化

(二支出总计主要构成

本年支出1,941.63万元。

结余分配0万元。

年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明 本年收入1,941.63万元,其中:财政拨款收入1,941.63万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出1,941.63万元,其中:基本支出1,246.63万元,占64.21%;项目支出695.00万元,占35.79%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1,941.63万元,支出1,941.63万元。与2023年度相比,财政拨款收入减少190.64万元,下降8.94%,主要原因:一是项目经费减少;二是因机构改革人员调整

财政拨款年初结转结余0万元,较2023年度无变化

财政拨款年末结转结余0万元,较2023年度无变化

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,941.63万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少190.64万元,下降8.94%主要原因:一是项目经费减少;二是因机构改革人员调整

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,941.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1671.91万元,占86.11%社会保障和就业(类)支出125.65万元,占6.47%住房保障(类)支出83.14万元,占4.28%卫生健康(类)支出60.93万元,占3.14%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2433.02万元,支出决算为1,941.63万元,完成年初预算的79.80%。其中:

1.一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1115.51万元,支出决算为1006.65万元,完成年初预算的90.24%。决算数小于预算数的主要原因:一是项目经费减少;二是因机构改革人员调整

一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。

年初预算为817万元,支出决算为554.54万元,完成年初预算的67.88%。决算数小于预算数的主要原因:一是项目经费减少;二是因机构改革人员调整

一般公共服务(类)统战事务(款)宗教事务(项)。

年初预算为177.78万元,支出决算为110.72万元,完成年初预算的62.28%。决算数小于预算数的主要原因:一是项目经费减少;二是因机构改革人员调整

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为114.59万元,支出决算为102.86万元,完成年初预算的89.76%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革人员调整

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。

年初预算为22.83万元,支出决算为22.79万元,完成年初预算的99.82%。决算数小于预算数的主要原因当年公益性岗位保险缴费基数变化

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为55.15万元,支出决算为51.29万元,完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革人员调整

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为10.92万元,支出决算为9.64万元,完成年初预算的88.28%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革人员调整。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为85.94万元,支出决算为83.14万元,完成年初预算的96.74%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,246.63万元,其中:人员经费1,139.64万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资634.94万元、津贴补贴3.14万元、奖金49.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.86万元、职工基本医疗保险缴费51.29万元、公务员医疗补助缴费9.64万元、其他社会保障缴费0.90万元、住房公积金83.14万元、其他工资福利支出155.05万元;对个人和家庭的补助中的生活补助27.22万元、医疗费补助7.36万元、奖励金0.75万元、其他对个人和家庭的补助13.40万元。公用经费106.99万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费8.32万元、印刷费0.30万元、水费0.50万元、电费11.19万元、邮电费2.79万元、差旅费12.57万元、维修(护)费1.5万元、工会经费14.31万元、公务用车运行维护费15.84万元、其他商品和服务支出39.67万元

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2023年度相比无变化

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2023年度相比无变化。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)财政拨款"三公"经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款"三公"经费支出预算为42.21万元,支出决算为34.79万元,完成预算的82.42%2023年度相比,"三公"经费支出增加2.16万元,增长6.62%主要原因是本年度有专项工作,出差下乡次数增加。

(二)财政拨款"三公"经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款"三公"经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算34.79万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

2023年度相比,因公出国(境)费支出减少0.13万元下降100%,主要原因是本年度未产生公务接待情况

2.公务用车购置及运行维护费支出34.79万元。其中:

公务用车购置支出0万元。因机构改革,所有车辆进行了划转,年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出34.79万元,主要用于单位日常出差下乡产生的油料费和维修保养

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少6.97万元,完成预算的83.31%2023年度相比,公务用车购置及运行维护费支出增加2.29万元,增长7%,主要原因是本年度因有专项工作,出差下乡次数增加。

3.公务接待费支出0万元,其中:

国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次;国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

公务接待费支出决算数与2023年度相比,公务接待费支减少0.13万元下降100%,主要原因是本年度未产生公务接待情况。

十、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我单位对2024年专项资金纳入绩效目标管理,项目立项规范,绩效目标明确,绩效指标设置合理,实现全覆盖。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年度买球必胜官网入口民族宗教事务局机关运行经费106.99万元,比年初预算减少6.72万元,完成预算的94.09%2023年度相比,机关运行经费减少814.74万元下降88.39%主要原因是:会计核算时因没有统一口径,将运转类经费、项目经费经济科目为商品和服务支出类的一律核算到机关运行经费中,导致机关运行经费变化较大。

(二)国有资产占用情况

截至20241231日,本部门拥有房屋面积4054平方米

按照决算数据本部门共有车辆5辆,实际情况为买球必胜官网入口民族宗教事务局所有车辆均已进行了划转。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是其他公务用车

单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述"财政拨款收入""事业收入""上级补助收入""经营收入""附属单位上缴收入"等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、"三公"经费:纳入本级财政预决算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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