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买球官网入口机关事务管理局2024年度部门决算公开

时间:2025-09-24 16:59:16 来源:买球官网入口机关事务管理局 作者:


第一部分基本情况2

一、部门(单位)职责2

二、机构设置2

第二部分 2024年度部门决算公开表2

第三部分 2024年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分 名词解释15

第一部分 基本情况

一、主要职能

(一)拟定市机关事务工作的制度和规划并组织实施。负责市机关事务的管理、保障、服务和监督工作,指导各县(区、市)机关事务管理工作。

(二)负责市本级行政事业单位国有资产管理工作承担产权界定、清查核实、资产处置、资产报告等工作。负责市本级行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作。

(三)负责市本级行政事业单位办公用房、业务用房和周转房维修项目经费以及公务用车经费等专项经费的监督管理提出加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。指导市本级行政事业单位会计事务工作。

(四)负责市本级行政事业单位房产管理工作承担市本级行政事业单位办公用房、业务用房和周转房的项目审核、计划编制、建设监管、权属登记、使用调配和维修项目审批。

(五)负责市本级行政事业单位住房制度改革工作负责监督市本级行政事业单位集中住宅区的维修改造和物业管理工作。

(六)承担全市公共机构节能指导、推进、协调、监督工作。监督管理市本级公共机构节能工作。负责推动公共机构节能降耗协调增效、促进绿色经济发展,以公共机构节能实绩助力加强生态文明建设走在全区前列。

(七)会同相关部门拟定全市公务接待管理制度和标准并指导、监督实施承担市级层面重要公务接待工作。

(八)组织拟定市本级行政事业单位后勤体制改革制度并监督实施,指导后勤服务单位业务工作。指导并组织实施市本级行政事业单位后勤管理员工培训和职业技能鉴定工作。

(九)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

买球官网入口机关事务管理局下5个内设机构,分别为办公室(政工人事科)、国有资产管理科(经费管理科、公车管理科)、房产管理科(公共机构节能科)、接待中心、机关事务综合服务中心

买球官网入口机关事务管理局领导职数4人,编制26名(行政编13人,事业编13人),部门领导职数4名。实有人数20人,其中行政人员9人,事业人数8人,公益性岗位3人。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款"三公"经费支出决算公开表


第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计97.07万元,支出总计97.07万元,我局为2024年6月机构改革成立的新单位,2023年无预算经费。

(一收入总计主要构成

本年收入97.07万元。

(二支出总计主要构成

本年支出97.07万元。我局为2024年6月机构改革成立的新单位,2023年无预算经费。结转结余

二、收入决算情况说明
本年收入97.07万元,其中:财政拨款收入97.07万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出97.07万元,其中:项目支出97.07万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入97.07万元,支出97.07万元。我局为2024年6月机构改革成立的新单位,2023年无预算经费。

财政拨款年末结转结余

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出97.07万元,占本年支出合计的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支97.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出97.07万元,占100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出预算为97.07万元,支出决算为97.07万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)财政拨款"三公"经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款"三公"经费支出预算为76.73万元,支出决算为76.73万元,完成预算的100%

(二)财政拨款"三公"经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款"三公"经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算2.92万元,占3.8%;公务接待费支出决算73.81万元,占96.2%。具体情况如下:

1.2024年无因公出国(境)费

2. 公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费支出2.92万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出2.92万元,主要用于公务用车运行维护我局为2024年6月机构改革成立的新单位,2023年无预算经费。

3.公务接待费支出73.81万元,其中:国内接待费支出73.81万元,国内公务接待270批次,接待3300余人次。国(境)外接待费支出0万元。

我局为2024年6月机构改革成立的新单位,2023年无预算经费。

十、预算绩效情况说明

2024年我单位不涉及自评类项目。

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述"财政拨款收入""事业收入""上级补助收入""经营收入""附属单位上缴收入"等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、"三公"经费:纳入本级财政预决算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。


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