目 录
第一部分 共青团买球必胜官网入口委员会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 共青团买球必胜官网入口委员会2026年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、一般公共预算"三公"经费支出情况表
八、政府性基金"三公"经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分共青团买球必胜官网入口委员会2026年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
共青团买球必胜官网入口委员会概况
一、主要职能
组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。
二、部门预算单位构成
部门内设 3 个机构、 0 个处、所属事业机构1个(详细到 0 个一级预算单位。
未纳入本部门2026年部门预算编制范围的一级预算单位。
第二部分
共青团买球必胜官网入口委员会2026年度预算明细表
一、部门收支总体情况表
|
部门名称:共青团买球必胜官网入口委员会 |
单位:万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、预算拨款收入 |
1250.76 |
一、一般公共服务支出 |
1131.17 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1250.76 |
二、外交支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
二、财政专户管理资金收入 |
五、教育支出 |
||
|
三、事业收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
八、社会保障和就业支出 |
62.19 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
九、卫生健康支出 |
24.57 |
|
|
七、其他收入 |
十、节能环保支出 |
||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
32.83 |
||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
本年收入合计 |
1250.76 |
本年支出合计 |
1131.17 |
|
上年结转结余 |
0 |
年终结转结余 |
0 |
|
收入总计 |
1250.76 |
支出总计 |
1131.17 |
二、部门收入总体情况表
|
部门收入总体情况表 |
|||||||||
|
部门/单位:团市委 |
金额单位:万元 |
||||||||
|
部门(单位)代码 |
部门(单位) |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金预算资金 |
国有资本经营预算资金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
|||
|
121 |
共青团买球必胜官网入口委 |
1250.76 |
1250.76 |
1250.76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
121001 |
共青团买球必胜官网入口委 |
1250.76 |
1250.76 |
1250.76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
三、部门支出总体情况表
|
部门名称: |
团市委 |
单位:万元 |
|||||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位 补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
201 |
一般公共服务 |
1250.76 |
548.33 |
702.43 |
|||
|
20129 |
一般公共服务支出 |
1131.17 |
415.73 |
715.44 |
|||
|
2012901 |
行政运行(群众团体事务) |
1115.53 |
415.73 |
699.8 |
|||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
15.64 |
0.00 |
15.64 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.19 |
62.19 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.78 |
43.78 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20807 |
就业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
18.41 |
18.41 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
24.57 |
24.57 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.57 |
24.57 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.07 |
21.07 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.5 |
3.5 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
32.83 |
32.83 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.83 |
32.83 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
||||||
|
22999 |
其他支出 |
||||||
|
2299999 |
其他支出 |
||||||
|
合 计 |
…… |
||||||
四、财政拨款收支总体情况表
|
单位名称:共青团买球必胜官网入口委 |
单位:万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
1250.76 |
一、一般公共服务支出 |
1131.17 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算拨款 |
三、国防支出 |
||
|
四、公共安全支出 |
|||
|
五、教育支出 |
|||
|
六、科学技术支出 |
|||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
62.19 |
||
|
九、卫生健康支出 |
24.57 |
||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
32.83 |
||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
本年收入合计 |
1250.76 |
本年支出合计 |
1250.76 |
|
上年结转 |
年终结转结余 |
||
|
收入总计 |
1250.76 |
支出总计 |
1250.76 |
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
|
单位名称:共青团买球必胜官网入口委 |
单位:万元 |
|||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1115.53 |
428.74 |
686.79 |
|
20129 |
群众团体事务 |
1115.53 |
428.74 |
686.79 |
|
2012901 |
行政运行 |
1115.53 |
428.74 |
686.79 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
15.64 |
0.00 |
15.64 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.19 |
62.19 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.78 |
43.78 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
0.00 |
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
18.41 |
18.41 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
24.57 |
24.57 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.57 |
24.57 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.07 |
21.07 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.5 |
3.5 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
32.83 |
32.83 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.83 |
32.83 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
|||
|
2299999 |
其他支出 |
|||
|
合 计 |
…… |
1250.76 |
548.33 |
702.43 |
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
|
部门名称:共青团买球必胜官网入口委 |
单位:万元 |
|||||
|
部门经济分类科目 |
2026年基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助 |
其他 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
447.68 |
447.68 |
0 |
0 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
69.44 |
69.44 |
0 |
0 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
178.46 |
178.46 |
0 |
0 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
22.38 |
22.38 |
0 |
0 |
0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
43.78 |
43.78 |
0 |
0 |
0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
21.07 |
21.07 |
0 |
0 |
0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.5 |
3.5 |
0 |
0 |
0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.31 |
2.31 |
0 |
0 |
0 |
|
30113 |
住房公积金 |
32.83 |
32.83 |
0 |
0 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
73.91 |
73.91 |
0 |
0 |
0 |
|
302 |
商品和服务支出 |
53.39 |
0 |
0 |
0 |
53.39 |
|
30201 |
办公费 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|
30202 |
印刷费 |
1.5 |
0 |
0 |
0 |
1.5 |
|
30207 |
邮电费 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|
30211 |
差旅费 |
4.50 |
0 |
0 |
0 |
4.50 |
|
30215 |
会议费 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30216 |
培训费 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30217 |
公务接待费 |
0.63 |
0 |
0 |
0 |
0.63 |
|
30228 |
工会经费 |
6.25 |
0 |
0 |
0 |
6.25 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.0 |
0 |
0 |
0 |
9.0 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
25.51 |
0 |
0 |
0 |
25.51 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
47.26 |
0 |
44.02 |
0 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
28.42 |
0 |
28.78 |
0 |
0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
4.2 |
0 |
0.6 |
0 |
0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
14.64 |
0 |
14.64 |
0 |
0 |
|
合计 |
548.33 |
447.68 |
44.02 |
0 |
53.39 |
|
七、一般公共预算"三公"经费支出情况表
|
部门名称:共青团买球必胜官网入口委 |
单位:万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
一、因公出国(境)费用 |
0.00 |
|
二、公务接待费 |
0.63 |
|
三:公务用车购置及运行维护费 |
9.00 |
|
其中:公务用车购置费 |
0.00 |
|
公务用车运行维护费 |
9.00 |
|
合计 |
9.63 |
八、政府性基金"三公"经费支出情况表
无
九、政府性基金预算支出情况表
无
十、政府购买服务预算表
无
十一、项目支出绩效表
|
单位:共青团买球必胜官网入口委 |
金额单位:万元 |
|||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
团市委 |
工资性支出 |
270.28 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
其他社会保险缴费 |
2.31 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
其他工资福利支出 |
55.51 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
机关事业单位养老保险缴费 |
43.78 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
职业年金缴费 |
0 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
21.07 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
公务员医疗补助 |
3.5 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
住房公积金 |
32.83 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
对个人和家庭补助 |
44.02 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
慰问费 |
3.6 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
商品和服务支出 |
47.13 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
工会经费 |
6.25 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
党建经费 |
1.6 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
法律顾问 |
2.00 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
在职干部职工体检费 |
3.6 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
机构运行维护费 |
10.00 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
强基惠民 |
2.5 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
基层团组织建设经费及党建带团建经费 |
15.00 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
西部计划志愿者活动 |
32 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
平安志愿者活动 |
2.00 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
青联工作 |
5.5 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
少先队工作经费 |
12 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
民族团结手拉手交流活动经费 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
|
团市委 |
公益性岗位补贴 |
18.41 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
预防青少年违法犯罪经费 |
10.00 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
志愿者社保 |
560.74 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
买球必胜官网入口航空航天科普基地 |
14.54 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
团市委 |
青年发展工作经费 |
30.59 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
正向指标 |
|
合计 |
1250.76 |
|||||||||
第三部分
共青团买球必胜官网入口委员会2026年度部门预算数据分析
一、2026年部门收支总表的说明
例如:2026年收支总预算 1250.76 万元。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、2026年度部门收入总表的说明
例如:收入预算1250.76 万元,其中:一般公共预算拨款收入1115.53 万元,占89.19%。
三、2026年部门支出总表的说明
例如:2026年支出预算 1250.76万元,其中:基本支出 548.33 万元,占43.84 %;项目支出702.43 万元,占 56.18 %。
四、2026年财政拨款收支总表的说明
例如:2026年财政拨款收支总预算1250.762万元。收入为一般公共预算拨款,支出包括:一般公共服务支出 1131.17万元、社会保障和就业支出 62.19万元、卫生健康支出 24.57万元、住房保障支出 32.83万元。
五、2026年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
例如:2026年一般公共预算当年拨款1250.76万元,比2025年执行数减少379.26万元,主要原因:项目减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
例如:一般公共服务支出1131.17万元,占90.44%;社会保障和就业支出 62.19万元,占4.97%;卫生健康支出 24.57万元,占1.96%;住房保障支出 32.83万元,占 2.62%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
2026年一般公共预算当年财政拨款1250.76万元。
1、其中:工资福利支出447.68万元,比上年同期减少30.84万元,减少5.3%,(基本工资69.44万元、津贴补贴178.46万元、奖金22.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.78、职业年金0万元、医疗保险21.07万元、公务员医疗补助3.5万元、其他社会保障缴费2.31万元、住房公积金32.83万元、其他工资福利支出73.91万元);商品和服务支出53.39万元,(其中:办公费3万元、印刷费1.5万元、邮电费3万元、工会费6.25万元、差旅费4.5万元、培训费0万元;会议费0万元;;公务接待费0.63万元;公务用车运行维护费9.0万元、其他商品和服务支出25.51万元;比上年同期减少2.3万元,减少0.6%);对个人和家庭补助支出47.26万元,(生活补助28.42万元;医疗费补助4.2万元;其他对个人和家庭的补助14.64万元),比上年同期增加20.04万元,减少11.3%。
2、项目支出702.43万元,比上年同期减少328.6万元、减少13%。
六、2026年一般公共预算基本支出表的说明
2026年一般公共预算基本支出548.33万元,比上年同期减少50.67万元,减少15.3%,减少原因是:无职业年金缴费。其中:工资福利支出447.68万元(基本工资69.44万元、津贴补贴178.46万元、奖金22.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.78、职业年金0万元、医疗保险21.07万元、公务员医疗补助3.5万元、其他社会保障缴费2.31万元、住房公积金32.83万元、其他工资福利支出73.91万元)
商品和服务支出53.39万元,(其中:办公费3万元、印刷费1.5万元、邮电费3万元、工会费6.25万元、差旅费4.5万元、培训费0万元;会议费0万元;;公务接待费0.63万元;公务用车运行维护费9.0万元、其他商品和服务支出25.51万元)
对个人和家庭补助支出47.26万元,(生活补助28.42万元;医疗费补助4.2万元;其他对个人和家庭的补助14.64万元)
七、2026年度一般公共预算"三公"经费预算情况说明
2026年我单位按照中央八项规定,牢固树立过紧日子思想,严格控制单位一般性支出,继续压缩"三公"经费支出,2026年"三公经费预算9.63万元,与上年相等(公务用车运行维护费)。
其中:1、我单位2026年度无因公出国(境)人员,无预算经费,与上年相同;2、公务接待费用0.63万元,与上年同期相同,接待费用待发生后再予以统计;3、公务用车运行维护费9万元,与上年同期相同,公务用车购置费无预算,无增减变化,无公务用车购置数,车辆编制2辆,车辆实际数2辆。
八、2026年度政府性基金预算支出情况说明
我单位2026年度没有使用政府性基金预算安排支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
例如:2026年部门本级共青团买球必胜官网入口委 1 家行政单位以及下属青少年宫 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1250.76万元,比2025年预算减少379.26万元,减少23.27%,减少主要原因是 项目减少、无职业年金缴费 。
(二)政府采购情况说明。
例如:2026年本部门政府采购预算14.54万元(买球必胜官网入口航空航天科普基地质保金)。
(三)国有资产占有使用情况说明。
例如:截至2025年 12 月底,本部门及所属各预算单位共有车辆 2 辆,其中, 0 级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车) 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是 下乡 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。2026年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。
(四)2026年预算绩效目标管理情况。
例如:2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理 29个,资金1250.76万元。其中:中央转移支付资金 0 万元,地方资金 1250.76万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理 1 个(买球必胜官网入口航空航天科普基地质保金,14.54万元),占年初项目支出预算总额的 0.26%。
(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我单位无扶贫资金管理使用情况及绩效目标。
(六)政府债务情况。
我单位无政府债务。
第四部分
名词解释
财政拨款:指有一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款;
一般公共预算拨款:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入;
基本支出:是指为了保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出;
项目支出:是为了完成特定的行政任务和事业发展目标,在基本支出之外的发生的各项支出;
工资及福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用;
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务支出(不包括用于购置固定资产的支出);
对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
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