买球必胜官网入口妇幼保健院2025年度部门决算
公开报告
目 录
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、部门(单位)职责
买球必胜官网入口妇幼保健院1985年由原乃东县人民医院改扩建而来,属国家全额拨款的非盈利性医疗保健机构,2018年成功创建自治区第一家二级甲等妇幼保健专科医院。坚持以保健为中心,以生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向基层、面向群体的妇幼卫生工作方针,主要履行以下职责:
1.临床医疗救治职责:承担全市妇女、儿童临床诊疗工作,具体开展妇产科、儿科、新生儿科常见病、多发病及部分疑难病症诊治;开展正常分娩、剖宫产等业务;承担急危重症孕产妇、危重新生儿的抢救、救治与转诊工作,发挥母婴急救绿色通道作用,保障母婴安全。
2.妇幼公共卫生服务职责:落实国家、自治区妇幼公共卫生项目,开展孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、孕前优生健康检查、妇女"两癌"筛查、出生缺陷综合防治等服务;开展妇幼卫生监测、信息统计分析,掌握全市妇女儿童健康状况。
3.基层业务督导质控职责:负责对全市助产机构、12个县(区)妇幼保健机构开展业务指导、督导检查、考核评估;下沉县、乡、村开展业务帮扶,督促基层落实妇幼公卫各项工作任务,持续降低孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率。
4.教学培训与技术推广职责:承担全市妇幼卫生人员业务培训、进修带教工作;依托山南宫颈癌筛查中心、山南产前超声培训基地,推广妇幼适宜技术;推进妇孺国医堂建设,推广中医药妇幼适宜技术;承接对口支援技术协作,带动全市妇幼服务能力整体提升。
5.健康宣教与科普职责:面向广大群众开展妇女保健、孕期保健、儿童保健、生殖健康等健康科普宣传教育,普及妇幼健康知识,提升群众自我保健意识。
6.综合管理职责:落实爱婴医院管理、母婴死亡评审、多学科MDT协作等制度;做好医院内部医疗质量安全、党建、民族团结、安全生产等各项管理工作,切实维护高原地区妇女儿童生命健康权益。
目前开放床位50张,2025全院门诊量达到34148人次、住院920人次。
买球必胜官网入口妇幼保健院根据1997年1月29日《山南地区卫生局职能配置、内设机构和人员编制方案》山机编字[1997】23号文件,确定我院事业编制59名,干部职工89人(含援藏医疗队12人),院领导5名,其中正科2名、副科3名(其中1名为援藏)。经费来源为全额拨款。经过上级卫生行政部门审批的医疗机构许可证划定院为非营利性国家办医疗机构,核定床位编制为36张。
1.科室设置:核定床位36张,实际开放床位50张,其中妇产科25张,儿科25张。实行大部制管理,孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育服务指导中心,内设20余个科室。准予开设的诊疗科目为:妇产科、儿科、妇女保健科、儿童保健科、麻醉科、医学检验科、影像科、中医科等。
2.仪器设备:现我院配备有全自动免疫发光仪、分类全自动血细胞分析仪、GE高端四维彩超、西门子彩超、全自动生化分析仪、DR机、阴道镜、母婴监护仪、新生儿暖箱、新生儿黄疸治疗箱、微量元素分析仪、多参数心电监护仪、无创黄疸检测仪、骨密度测试仪、高压灭菌设备、宫腔镜系统、胎心监护仪、新生儿复苏台、乳腺彩超、便携式抢救呼吸机等医疗设备。
3.学科发展:建有"山南宫颈癌筛查中心""山南产前超声培训基地"配套专用设备,能够充分满足妇产科、儿科临床诊疗、产前筛查、宫颈癌筛查、新生儿救治、基层带教培训等业务工作需求,为高原地区妇幼临床诊疗、公共卫生服务开展提供硬件支撑。
4.业务发展:妇产科可开展正常分娩、剖宫产、宫外孕剖腹探查、卵巢囊肿摘除等手术,能够实施子宫次全切除及全切除术,在急危重症孕产妇抢救处置方面具备较强业务能力;儿科可收治新生儿窒息、新生儿肺炎、新生儿高胆红素血症、新生儿败血症,以及年长儿上呼吸道感染、肺炎、腹泻等常见疾病;妇幼保健板块承担基层妇幼保健业务指导、妇女常见病筛查工作;儿保科开展预防接种、儿童系统保健健康检查等服务。产科分娩数量常年位居买球必胜官网入口各医疗机构首位,医院业务总量、发展规模位居自治区妇幼保健机构前列。履行买球必胜官网入口妇幼公共卫生管理、业务指导、督导检查考核职能,专项工作专班常态化深入各县、乡、村开展下沉督导,跟踪推进妇幼公共卫生项目落地落实,在降低全市孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率,减少新生儿出生缺陷等妇幼公共卫生项目指标攻坚上持续发力,各项工作取得明显成效。同时,开通全市母婴急救绿色通道,落实母婴死亡病例评审制度,承担全市各县(区)妇幼保健机构人员培训、业务质控、技术帮扶工作,常态化开展孕前优生健康检查、妇女"两癌"筛查、高危孕产妇及高危新生儿管理等重点业务,统筹做好高原地区妇女儿童健康宣教工作。
5.工作推进:2025年11月完成二甲复审初评,2026年1月顺利完成二级甲等妇幼保健院复审终评,医院规范化建设、医疗保健服务能力得到进一步夯实。买球必胜官网入口妇幼保健院预防保健综合楼项目,于2025年9月11日完成主体竣工验收,9月25日完成消防验收,2025年10月18日正式投入使用,有效拓展业务服务空间,显著改善全市妇女儿童就医保健环境。2025年12月顺利通过第六批妇孺国医堂标准化建设项目第二轮验收,推动中医药适宜技术深度融入妇幼保健全流程,开展妇科、儿科中医特色保健诊疗服务。
第二部分 2025年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计5,639.76万元,支出总计5,639.76万元,与2024年度相比,收入、支出总计各减少2478.32万元,增长下降30.52%。主要原因:一是我院预防保健综合楼工程项目接近收尾,项目支出比上年少;二是科研项目根据课题开展进度来报账,支出比上年少;三是2024年有疫情期间采购设备资金支出,而本年没有此支出,因此比上年减少。
(一)收入总计主要构成
本年收入5,639.76万元。
使用非财政拨款结余0.00万元,较2024年度决算数增减无变动。
年初结转结余0.00万元,较2024年度决算数增减无变动。现在财政财务工作以实现收支平衡为目标,将上年结余结转资金统筹纳入下年度预算管理中,因此年末和年初结无转结余资金。
(二)支出总计主要构成
本年支出5,639.76万元。
结余分配0.00万元,较2024年度决算数增减无变动。
年末结转结余0.00万元,较2024年度决算数增减无变动。
二、收入决算情况说明
本年收入5,639.76万元,其中:财政拨款收入3,997.59万元,占70.89%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入1,128.30 20%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入513.87万元,占9.11%。
三、支出决算情况说明
本年支出5,639.76万元,其中:基本支出3,582.61万元,占63.52%;项目支出2,057.15万元,占36.48%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入3,997.59万元,支出3,997.59万元。与2024年度相比,财政拨款收入减少1924.15万元,下降32.49%,主要原因:一是政府性基金预算财政拨款(用于预防保健综合楼工程项目)比上年少;二是科研项目经费拨款比上年少;三是2024年有疫情期间采购设备资金拨款,而本年没有此拨款。支出减少1924.15万元,下降32.49%,主要原因:一是我院预防保健综合楼工程项目接近收尾,项目支出比上年少;二是科研项目根据课题开展进度来报账,支出比上年少;三是2024年有疫情期间采购设备资金支出,而本年没有此支出。
财政拨款年初结转结余0.00万元,较2024年度决算数增减无变动。现在财政财务工作以实现收支平衡为目标,将上年结余结转资金统筹纳入下年度预算管理中,因此年末和年初结转结余为0万元。
财政拨款年末结转结余0.00万元,较2024年度决算数增减无变动。现在财政财务工作以实现收支平衡为目标,将上年结余结转资金统筹纳入下年度预算管理中,因此年末和年初结转结余为0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款支出3,058.96万元,占本年支出合计的54.24%。与2024年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少284.34万元,下降8.5%,主要原因:一是科研项目经费拨款支出比上年减少;二是2024年有机关事业基本养老保险和职业年金清算补缴收支工作(2014年10月至2018年12月期间),2025年没有此项收支而减少;三是2024年有疫情期间采购设备资金拨款、支出,而本年没有此拨款、支出。
2025年度一般公共预算财政拨款支出3,058.96万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出72.94万元,占2.38%;社会保障和就业(类)支出218.22万元,占7.13%;卫生健康(类)支出2651.75万元,占86.7%; 住房保障(类)支出116.05万元,占3.79%。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3095.49万元,支出决算为3,058.96万元,完成年初预算的98.81%。其中:1. 科学技术(类)支出
年初预算为116.9万元,支出决算为72.94万元,完成年初预算的62.39%。决算数小于预算数的主要原因:科研项目周期一般是3年,因此按照项目的进度进行拨款。
其中:科目编码2069999其他科学技术支出72.94万元。
2.社会保障和就业(类)支出
年初预算为231.98万元,支出决算为218.22万元,完成年初预算的94.07%。决算数小于预算数的主要原因是2025年有退休人员和调出人员变动,因此相关经费剩余部分年底财政统筹收回。
其中:科目编码2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出154.73万元;科目编码2080506机关事业单位职业年金缴费支出30.23万元;科目编码2080705公益性岗位补贴33.26万元。
3.卫生健康(类)支出
年初预算为2630.57万元,支出决算为2651.75万元,完成年初预算的100.81%。决算数大于预算数的主要原因2025年年取暖费增资变动和一次性探亲费增多。
其中:科目编码2100206妇幼保健医院3.94万元;科目编码2100403妇幼保健机构2501.21万元;科目编码2100408基本公共卫生服务41.31万元;科目编码2100409重大公共卫生服务30.81万元;科目编码2101102事业单位医疗74.47万元。
4.住房保障(类)支出
年初预算为116.05万元,支出决算为116.05万元,完成年初预算的100%。
其中:科目编码2210201住房公积金116.05万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出2454.31万元,其中:人员经费2,362万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资422.38万元、津贴补贴1255.39万元、奖金135.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费154.73万元、职业年金缴费30.23万元、职工基本医疗保险缴费74.47万元、住房公积金116.05万元、其他工资福利支出102.55万元;对个人和家庭的补助中的生活补助38.45万元、医疗费补助31.78万元。公用经费92.31万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费7万元、印刷费5万元、水费4.56万元、电费10万元、邮电费5万元、差旅费8.92万元、维修(护)费1.5万元、培训费1万元、公务接待费0.57万元、工会经费36.35万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出8.41万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出938.62万元,占本年支出合计的16.64%。与2024年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少1639.82万元,下降63.59%,主要原因是我院预防保健综合楼工程项目接近收尾,项目支出比上年减少。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出938.62万元,主要用于以下方面:卫生健康(类)支出938.62万元,占16.64%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2421.56万元,支出决算为938.62万元,完成年初预算的38.76%。
决算数小于预算数的主要原因:一是我院预防保健综合楼工程项目接近收尾,项目支出比上年减少;二是此项目预算经费中的预备费和质保金部分,因项目未验收导致。
科目编码2109899其他卫生健康支出938.62万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2024年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增减数无变动。主要原因,截止2025年我院无存在国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
(一)财政拨款"三公"经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款"三公"经费支出预算为5.00万元,支出决算为4.57万元,完成预算的91.4%,与2024年度相比,"三公"经费支出减少0.2万元,下降4.19%,主要原因是我院严格贯彻中央八项规定,推进厉行节约反对浪费制度建设,加强和规范公务接待管理。
(二)财政拨款"三公"经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款"三公"经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.00万元,占87.53%;公务接待费支出决算0.57万元,占12.47%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费用支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与2024年度相比,因公出国(境)费用支出增减无变动。主要原因是我院没有人因公出国(境)出差,因此因公出国(境)费用产生无。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出4.00万元,主要用于我院妇幼业务开展工作及业务督导、质控工作等方面产生公务车辆油料及维修保养费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增减无变动,完成预算的100%。与2024年度相比,公务用车购置及运行维护费支出增加增减无变动。
3.公务接待费支出0.57万元,其中:国内接待费支出0.57万元,国内公务接待8批次,接待45人次;主要用于为我院妇幼业务拓展工作,上级部门来指导检查相关工作和各地市间交流工作等方面。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.43万元,完成预算的57%。与2024年度相比,公务接待费支出减少0.2万元,下降25.97%,主要原因是我院严格贯彻中央八项规定,推进厉行节约反对浪费制度建设,加强和规范公务接待管理。
十、预算绩效情况说明
根据预算管理要求,我院对2025年度一般公共预算项目,"二甲"复评经费开展绩效自评,共涉及资金400.00万元,占一般公共预算项目支出总额的19.44%。
十一、其他重要事项情况说明
2025年度我院机关运行经费92.31万元,比年初预算无增减变动,完成预算的100%;与2024年度相比,机关运行经费减少0.32万元,下降0.35%。主要原因是:人员退休和调出等相关经费减少。
2025年度我院政府采购支出总额228.67万元(购买"二甲"复评专用设备及办公设备),均属于政府采购货物支出,授予小微企业合同金额234万元,占授予中小企业合同金额的97.72%。
截至2025年12月31日,我院拥有房屋面积11781.25平方米,其中:办公用房595.32平方米,业务用房8749.62平方米,其他(不含构筑物)2436.31平方米。
我院共有车辆4辆,其中,公务用车1辆、特种专业技术用车3辆。 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)11台(套)。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、"三公"经费:纳入本级财政预决算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
七、支出功能分类:
(一) 206科学技术支出(类) 20699其他科学技术支出(款) 2069999其他科学技术支出(项)
(二) 208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位养老支出(款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2080506机关事业单位职业年金缴费支出(项);20807就业支出(款)2080705公益性岗位补贴(项)
(三) 210卫生健康支出(类) 21002公立医院(款) 2100206妇幼保健医院(项);21004公共卫生(款) 2100403妇幼保健机构(项),2100408基本公共卫生服务(项),2100409重大公共卫生服务(项);21011行政事业单位医疗(款) 2101102事业单位医疗(项);21098超长期特别国债安排的支出(款) 2109899其他卫生健康支出(项)
(四) 221住房保障支出(类) 22102住房改革支出(款)2210201住房公积金(项)
(五) 229其他支出(类) 22999其他支出(款) 2299999其他支出(项)
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