目 录
第一部分 买球必胜官网入口办公室概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 买球必胜官网入口办公室2025年度部门决算明细表
一、财政拨款收支决算总表
二、一般公共预算支出决算表
三、一般公共预算基本支出决算表
四、一般公共预算"三公"经费支出决算表
五、政府性基金支出决算表
六、部门收支决算总表
七、部门收入决算总表
八、部门支出决算总表
第三部分 买球必胜官网入口办公室2025年度部门决算情况说明
第一部分
买球必胜官网入口办公室概况
一、买球必胜官网入口办公室部门预算单位构成
我办是独立单一的预算单位。内设正科级行政科室15个,分别为综合科(政工人事科)、机要文电科、会务活动科(总值班室)、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科,秘书六科、秘书七科、政府研究室、市人民政府督查室、蓝谷新能源管理科、信息科、财务科;内设正科级事业科室6个,分别为后勤服务中心、信息技术中心、调查研究就中心、湖北就业援藏服务中心、湖南就业援藏服务中心、安徽就业援藏服务中心。
二、买球必胜官网入口办公室部门主要职责
(一)负责处理市人民政府的日常政务和事务。负责市人民政府各类会议和市人民政府领导同志重要活动的组织安排,协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。
(二)负责组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文和市人民政府领导同志的有关文稿。
(三)研究各县(区)人民政府、市人民政府各部门请示市人民政府的事项,提出审核意见,报市人民政府领导同志的审批。
(四)根据市政府领导同志指示,对各县(区)人民政府、市政府各部门之间出现的争议提出处理意见,报市政府领导同志决策。
(五)督促检查各县(区)人民政府、市人民政府各部门对中央、自治区和市委、市政府的重大部署、重要决策和决定事项及市人民政府领导同志指示、批示的贯彻落实情况,及时向市人民政府领导同志报告。负责全市经济社会发展目标绩效考核评价工作。
(六)负责市人民政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市人民政府领导同志指示。
(七)负责组织办理市人民政府系统承担的市人大代表建议和政协提案,以及自治区人民政府转办的人大代表建议和政协提案。
(八)负责组织或参与全市改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究,并提出政策性建议和咨询意见。起草市人民政府关于经济社会发展方面的重要文稿。
(九)负责政务信息编辑、报送工作。负责市人民政府信息公开和买球必胜官网入口工作。
(十)负责市委、人大、政府、政协接待工作,承担全市重要公务、政务接待服务。
(十一)负责管理买球必胜官网入口驻拉萨、驻成都办事机构。
(十二)完成市委、市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他任务。
第二部分
买球必胜官网入口办公室2025年度
部门决算明细表
(详见附件)
第三部分
买球必胜官网入口办公室2025年度
部门决算情况说明
一、2025年度财政拨款收支决算情况总体说明
买球必胜官网入口办公室2025年财政拨款收入4070.04万元,比2024年财政拨款收入3737.07万元增加332.97万元,增长8.9%,主要是2025年人员增加、增资及休假包干路费、取暖费、体检费等提标原因形成的人员经费增加,无上年结转收入;当年支出为4070.04万元,当年无结转结余资金。
二、2025年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明:
(一)一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况。买球必胜官网入口办公室2025年一般公共预算当年财政拨款支出4070.04万元,比2024年增加332.97万元,增长8.9%,主要是2025年人员增加、增资及休假包干路费、取暖费、体检费等提标原因形成的人员经费增加。
(二)一般公共预算当年财政拨款决算结构情况。买球必胜官网入口办公室办公室2025年一般公共预算当年财政拨款收入4070.04万元。其中:
1、一般公共服务支出(201)3221.53万元;
2、社会保障和就业支出(208)484.03万元;
3、卫生健康支出(210)155.68万元;
4、住房保障支出(221)208.8万元。
(三)一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况。2025年买球必胜官网入口办公室一般预算支出4070.04万元。按支出功能科目分类如下:
1、一般公共服务支出(201)3221.53万元,政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)3221.54万元,行政运行(2010301)3221.54万元;
2、社会保障和就业支出(208)484.03万元,行政事业单位养老支出(20805)358.31万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)313.34万元,机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)44.98万元,就业补助(20807)125.71万元,公益性岗位补贴(2080705)125.71万元;
3、卫生健康支出(210)155.68万元,行政事业单位医疗(21011)155.68万元,行政单位医疗(2101101)132.36万元,公务员医疗补助(2101103)23.32万元;
4、住房保障支出(221)208.78万元,住房改革支出(22102)208.78万元,住房公积金(2210201)208.78万元。
三、2025年度一般公共预算基本支出和项目支出决算情况说明
(一)基本支出情况。买球必胜官网入口办公室2025年一般公共预算基本支出决算数3608.73万元,其中:工资福利支出3013.17万元,包括基本工资1757.84万元、津贴补贴110.56万元、奖金152.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费307.09万元、职业年金缴费44.98万元、职工基本医疗保险缴费132.36万元、公务员医疗补助缴费23.32万元、其他社会保障缴费3万元、住房公积金208.78万元、其他工资福利支出272.55万元。
商品和服务支出380.91万元,其中:办公费22万元、印刷费1.12万元、水费8.5万元、电费1.45万元、邮电费8.14万元、差旅费62.79万元、培训费1.88万元、劳务费16.92万元、工会经费40.62万元、公务用车运行维护费77.38万元、其他商品和服务支出140.12万元。
对个人和家庭补助支出214.65万元,其中:生活补助136.3万元、医疗费29.65万元、其他对个人和家庭补助支出48.7万元。
当年无其他资本性支出。
(二)项目支出情况。买球必胜官网入口办公室2025年一般公共预算项目支出决算数461.32万元,其中:工资福利支出24.6万元,为伙食补助。
商品和服务支出399.59万元,包括办公费14.55万元、印刷费13.78万元、水费10万元、电费60.5万元、培训费4.9万元、差旅费23.58万元、维修(护)费28.4万元、租赁费39.87、劳务费50.53万元、委托业务费76.88万元、公务用车运行维护费49.82万元、其他商品和服务支出26.82万元。
对个人和家庭补助支出29.14万元,其中:生活补助22.48万元、其他对个人和家庭补助支出6.66万元。
当年无资本性支出。
2025年我办机关运行经费支出为380.91万元,均为行政单位机关运行经费支出。
四、2025年"三公"经费决算情况说明
买球必胜官网入口办公室2025年"三公"经费决算数为127.2万元,比上年减少4.76万元、减少3.61%,"三公"经费支出均为公务用车运行维护费,三公经费减少主要原因为2025年我办下乡调研等方面用车量较上年减少及2025年公车维修方面支出减少。
2025年无公务接待费。
2025年无公务用车购置费。
2025年无因公出国费。
五、2025年政府性基金预算财政拨款收支决算情况
2025年我单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。
六、专业性较强名词解释
1、工资福利支出:反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2、商品和服务支出: 反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
3、对个人和佳通补助支出:反映政府用于对个人和佳通的补助支出。
4、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
5、"三公经费":是指公务接待、公务用车运行维护(公务用车购置)、因公出国(境)方面所发生的经费支出。
七、政府采购执行情况说明
2025年我办未安排政府采购项目预算,无政府采购支出。
八、预算绩效管理情况
2025年我办实行预算绩效管理项目共15个,审核项目预算资金822万元,占我办全年预算金额的18.97%。
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